최신 IIA-CIA-Part2-CN 무료덤프 - IIA Practice of Internal Auditing (IIA-CIA-Part2中文版)

在對應收帳款 (AR) 流程進行審計期間,內部稽核師指出,應收帳款工作人員仍未定期進行對賬,這是在上次審計後提出的建議。財務報告職能的監控未能發現此缺陷。財務報告職能和 AR 均向負責實施行動計畫的財務長報告。下列哪一項支持內部稽核師將兩項觀察結果合併為一項報告結果的決定?

정답: D
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首席審計執行長 (CAF) 確定鑑證業務中發現的剩餘風險是可接受的。應何時將此訊息傳達給高階管理層?

정답: D
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下列哪一種情況對於首席審計執行長向董事會報告最為重要?

정답: C
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根據內部審計觀察,該組織的記錄管理規則要求所有合約都在特定的電子系統中註冊和儲存。一家子公司有數千份紙質客戶合同,這些合約都保存在辦公室,因為沒有足夠的助理將合約掃描到系統中。此觀察應加入下列哪一個組成部分?

정답: B
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根據 IIA 指南,下列何者是組織流程審查中參與工作測試的敵人?

정답: C
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內部稽核活動正在規劃對 IT 共享服務進行首次審計。通常先評估下列哪項控制措施?

정답: A
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根據準則,關於審計師在最終審計報告中納入管理階層令人滿意的表現,下列哪一項是正確的?

정답: A
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一名內部稽核師正在計劃在金融機構進行審計。腳趾參與的目標是確定貸款是否按照組織的政策發放。下列哪一種方法可以為審核員提供最佳資訊?

정답: B
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一名內部稽核師正計劃審計該組織最近外包的薪資職能。對審核員來說,下列哪一項是最適合的第一步?

정답: A
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在審查組織的零售詐欺威懾計畫時,一名員工提到很少使用昂貴的詐欺監控資訊系統。內部稽核員的結論是,需要額外的人員來充分利用系統的潛力。根據 IIA 指南,得出這結論最缺乏哪些證據標準?

정답: A
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根據 IIA 指南,下列哪項活動最有可能增強利害關係人對內部稽核活動 (IAA) 為組織帶來的價值的認知?
1. IAA 使用電腦輔助審核技術和 IT 應用程式。
2. IAA 在規劃和專案執行中均採用一致的基於風險的方法。
3. IAA 展現了與審計客戶建立牢固和建設性關係的能力。
4. IAA 經常以顧問身分參與各種專案團隊和工作小組。

정답: D
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下列哪一項是適當參與監督的適當文件?

정답: B
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根據 IIA 指南,下列何者最能描述可靠資訊?

정답: D
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根據 IIA 指南,以下關於監督內部稽核師的審查記錄哪一項是正確的?
* 在完成審計之前,將與管理階層進行討論。
* 工作底稿經過適當修改後,可能會被廢棄。
* 它們由審核員創建,用於在出現問題時支援她的現場工作。
* 他們不需要支持審計報告中所發表的意見。

정답: B
下列哪一項對於有效面試的成功至關重要?

정답: C
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下列哪一項是財務報表審計業務的主要目的?

정답: A
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內部稽核師針對組織累積的大量差旅預付款制定了一項參與觀察。審計員觀察到,組織的程序不需要為超過特定金額的預支旅費提供理由。

정답: A
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懷特計劃對採購卡活動進行審計。內部稽核師應採取下列哪些行動來否定相關風險和控制?

정답: B
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